Консультант Плюс Благовещенск Амурская область справочная правовая система
   

На главную

Онлайн-Семинары КонсультантПлюс

Что такое онлайн-семинар?

Это семинар, который проводит московский эксперт для группы участников через Интернет в режиме реального времени. На семинаре Вы получите подробные ответы на вопросы, которые зададите лектору.

 

Место проведения онлайн-семинара: г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 2, Учебный центр ООО "Фирма "Дом" или индивидуальное подключение на ПК (ДИСТАНЦИОННО)

 

Задать вопросы Вы можете по телефону 23-46-14 или обратившись к специалисту, обслуживающему систему КонсультантПлюс в Вашей организации.

 

 

Заполните все поля формы

 

Тема семинара




Контактная информация







Заполните все поля формы

 

Тема семинара



Контактная информация







Заполните все поля формы

 

Тема семинара



Контактная информация







Заполните все поля формы

 

Тема семинара



Контактная информация







Заполните все поля формы

 

Тема семинара



Контактная информация







Заполните все поля формы

 

Тема семинара



Контактная информация







Заполните все поля формы

 

Тема семинара



Контактная информация







Заполните все поля формы

 

Тема семинара



Контактная информация







Заполните все поля формы

 

Тема семинара



Контактная информация







Заполните все поля формы

 

Тема семинара



Контактная информация







Заполните все поля формы

 

Тема семинара



Контактная информация







Заполните все поля формы

 

Тема семинара



Контактная информация







Расписание онлайн-семинаров

Предстоящие семинары


 

22 октября с 10:00 до 17:00

Тема: День бухгалтерских решений. УСН в 2020-2021 гг.: решаем сложные вопросы вместе с экспертом.

 

По окончании семинара выдается сертификат о повышении квалификации на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Климова Марина Аркадьевна

Эксперт по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права. Консультант-практик по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права со стажем более 15 лет. Кандидат экономических наук. Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс»

 

Вопросы лектору принимаются до 21 октября 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4 000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1.Все изменения по УСН и около нее в 2020-2021 гг. Переход на УСН с 2021 г. Отмена ЕНВД, ограничение на применение ПСН: УСН как альтернатива. Введение переходного налогового режима для тех, кому «маловата» упрощенка, но не хочется ее терять.

2. Что на самом деле в настоящее время представляет собой «упрощенка»? Перспективы развития спецрежима. Получится ли использовать УСН для «налоговой» оптимизации? Как налоговики отслеживают схемы, связанные с дроблением бизнеса и что за этим следует? Риски смены налоговых режимов: на УСН и обратно. Хождение в самозанятые и обратно: ИП на УСН о рисках и возможностях нового спецрежима. Как подтвердить контрагенту, что фирма или ИП применяет УСН?

3. Какие границы нельзя переходить «упрощенцу» в 2021 г.? Что делать, если выяснится, что лицо больше не может применять УСН или даже не имело права переходить на УСН? Какой объект налогообложения выбрать и почему?

4. Порядок учета доходов: особенности и типичные ошибки. Случаи, когда вы получили доход, но еще не догадываетесь об этом. Поиграем доходами, но в рамках закона: как отсрочить или исключить признание дохода? Сопутствующие риски: контроль за движением денег по счетам «упрощенца» - это неспроста! Подвохи кассового метода учета доходов при посреднических сделках.

5. Проблемы признания расходов:
• как верно понять суть кассового метода? Оплата – это уже все или почти все, что нужно?
• «тупики» признания расходов: экономической обоснованности и документального подтверждения недостаточно (ограничение перечня затрат);
• когда расходы признаются по образу и подобию налогообложения прибыли, а когда законодательство об УСН самобытно?
• «расчленение» отдельных расходов: режем на кусочки и раскидываем во времени и пространстве;
• сложности учета ряда важнейших расходов налогоплательщиков;
• специфика отражения расходов в Книге учета доходов и расходов.

6. Исчисление и уплата налога. Минимальный налог. Налог при утрате права на применение УСН. Налоговая отчетность.
Новые возможности для налогоплательщиков: не вести Книгу учета доходов и расходов, не сдавать декларацию и даже поручить налоговой автосписание налога со своих счетов

7. Уплата социальных страховых взносов и пособий работникам: особенности для организаций и ИП в свете нового законодательства и судебной практики.

8. Налог на имущество для «упрощенца». Большие изменения в 2021 г. Что делать организации и ИП, чтобы не было мучительно больно за неуплату налога или его переплату?

9. Применение онлайн-касс при УСН в 2020-2021 гг. Использование ККТ не только для продаж, но и для передачи в налоговую данных о доходах и расходах «упрощенца»

10. УСН и НДС: посредничество, последствия выставления счетов-фактур с НДС и т.

 

 

26 октября с 10:00 до 14:00

Тема: Юридический семинар-практикум. Практические рекомендации по заключению договоров. Наиболее распространенные ошибки при составлении.

 

По окончании семинара выдается сертификат о повышении квалификации на 5 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Егоров Андрей Владимирович

Эксперт по гражданскому праву, Член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, Первый заместитель председателя совета Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, Главный редактор журнала "Арбитражная практика для юристов

 

Вопросы лектору принимаются до 23 октября 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4 000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. Момент заключения договора
Между сторонами:
- достижение соглашения (получение акцепта оферты, переговоры и т.п.)
- передача имущества
- фактически сложившиеся договорные отношения
- вступление в силу решения суда

Для третьих лиц:
- с момента регистрации
- с момента, когда должно было узнать о договоре

2. Оферта
Срок оферты
Право отзыва оферты
Определённость оферты.

3. Акцепт
Полнота и безоговорочность как ключевые характеристики акцепта
Акцепт конклюдентными действиями
Акцепт на иных условиях – новая оферта
«Война оферт» и способы её преодоления

4. Обратная сила договора (ст.425 ГК)

5. Форма договора. Значение переписки по электронной почте

6. Добросовестность на переговорах: преддоговорная ответственность.
- вероломный срыв переговоров
- нарушение информационных обязанностей во время переговоров
- виды убытков, которые возмещаются

7. Понуждение к заключению договора в судебном порядке и передача разногласий в суд по соглашению сторон.
Определение условий договора:
- суд должен установить существенные условия договора (по предложениям сторон или по собственной инициативе)
- суд не связан предложениями сторон
- суд вправе отступать от диспозитивных норм
Концепция волезамещающего судебного акта в российском праве.

 

 

29 октября с 10:00 до 17:00

Тема: День решений. 44-ФЗ. Новые правила государственных закупок: актуальные изменения и последняя практика контрактной системы.

 

По окончании семинара выдается сертификат о повышении квалификации на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Кузнецов Кирилл Владимирович

член Экспертного совета при Правительстве РФ, ведущий эксперт РАНХиГС, специалист-практик в сфере закупочной деятельности, государственных и корпоративных закупок с 1997 г., член комиссии по профессиональным квалификациям в сфере закупок и Совета по профессиональным квалификациям Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ).

 

Вопросы лектору принимаются до 27 октября 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4 000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. Ключевые изменения в контрактной системе в 2020 гг. Детальный анализ и практика применений.

2. Чрезвычайные закупки. Опыт пандемии COVID-19. Меры, принятые исполнительной властью. Продление срока действия и особый режим связанный с изменением данных для лицензирования. Практика уклонения от заключения контрактов и неисполнения контрактов в связи с пандемией. Обзор по отдельным вопросам судебной практики. Детальный алгоритм закупки у единственного поставщика в связи с последствиями и предотвращениями последствий ЧС: на что обратить внимание для исключения рисков при проверках. Дистанционное рассмотрение жалоб, обращений, проведении проверок.

3. Антикризисные поправки в 44-ФЗ и подзаконные акты. Практика списания неустойки в 2020 г. Изменения в правилах закупок среди СМС и СОНКО. Возможности и риски изменения условий контрактов в 2020 год. Возможность закупки архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта» «под ключ» до 2024 г. Закупка оборудования «под ключ». Новое основание закупки у единственного поставщика и изменение режима закупки у единственного поставщика в случаях ЧС. Увеличение порога закупок у единственного поставщика с 300 до 600 тыс. руб. Отмена обязательности и установление нового порядка для обеспечения гарантийных обязательств. Новые обязанности комиссий по проверке участников закупок. Установление единой даты вступления в силу изменений в 44-ФЗ с 01.01.2021. Разъяснения ФАС России по сложным вопросам практики.

4. Изменения, вступающие в силу в 2020 г. Согласование заключения контракта по итогам несостоявшихся аукциона, конкурса или запроса предложений при НМЦК выше порога, установленного Правительством РФ (с 01.07.2020, ПП РФ от 30.06.2020 N 961).

5. Развитие контрактной системы в 2020г. «Оптимизационный» пакет поправок. Изменения в контрактной системе, планируемые на 2020 г. Предложения по совершенствованию законодательства Минфин и ФАС России. Изменение правил нормирования, фиксация всех этапов исполнения контракта в электронной форме (актирование), сокращение способов выбора поставщика, новые типовые контракты, завершение формирования КТРУ, референтные цены и др. Рейтинг деловой репутации, дополнительные требования к участнику закупки. Обязанности контрактации участника, занявшего второе и др. место и т.п.
Перенесено на 2021: детальный алгоритм закупки у единственного поставщика в электронной форме по КТРУ, новый порядок проведения запроса котировок до 3 млн. руб.

6. Практика подрядных закупок: рекомендации по минимизации рисков. Три случая заключения подрядного контракта «под ключ». Определение НМЦК. Смета контракта. ПСД как «Описание объекта закупки». Ограничение использования «Формы-2». Случаи допустимости установления требований к материалам. Допустимость изменения объемов и видов работ, однократное изменение сроков. Подрядный конкурс, дополнительные требования к участнику закупки и критерии оценки. Новые правила «подрядного конкурса» с 01.09.2020.

7. Новые показатели и особенности оценки.

8. НМЦК: реанимация проекта методических рекомендаций Минфин России.

9. Требования к участнику закупки. Разбор типичных ошибок заказчиков на примерах из практики. Дополнительные требования к участнику закупки: аккредитация, практика отклонения заявок.

10. Техническое задание 2020: обязательность использования каталога товаров, работ и услуг (КТРУ). Разрешение практических сложностей в описании объекта закупки с использование КТРУ. Установление дополнительных характеристик и допустимость изменения характеристик, предусмотренных КТРУ. Закупка по товарному знаку. Выявление и противодействие приемам введения участников закупок в заблуждения. Указание товарных знаков и точных размеров в техническом задании на примерах из арбитражной и административной практики. Способы закупки продукции требуемого товарного знака. Обеспечения выполнения требований законодательства о техническом регулировании. Новые проблемы «дробления закупок» и необоснованное укрупнение. Последняя практика прокурорских и аудиторских проверок. Методы и аргументы обоснования правильности действий заказчика.

11. Способы выбора поставщика. Электронные процедуры в рамках Закона о контрактной системе. Этапы проведения конкурентных закупок. Ошибки и манипуляции с оценкой заявок. «Малые закупки». Закупка у единственного поставщика. Анализ практики ключевых ошибок: «псевдо-ЧС», некорректное формирование лотов при закупках до 300/600 тыс. руб. и др. Альтернативные варианты магазина закупок.

12. Практика импортозамещения. Особенности установление допуска, запрета и ограничения на примерах решений контрольных органов и судов. Унификация правил закупки промышленных товаров ПП-616 и ПП-617 от 30.04.2020. Новые требования приказа Приказ Минфин РФ от 04.06.2018 №126н. Обзор действующих постановлений Правительства РФ по импортозамещению: особенности применения, подводные камни. Проблемы реализации требований по импортозамещению в здравоохранении. Изменения в правилах использования КТРУ при закупке радиоэлектронной продукции. Новый механизм импортозамещения с 11.08.2020 – квотирование.

13. Проблемные моменты заключения контрактов при одностороннем отказе заказчика от заключения контракта с победителем. Тонкости одностороннего расторжения. Возможность заказчика заключить контракт с участником, занявшим второе место при отказе заказчика от заключения контракта с победителем. Обзор частых ошибок заказчиков. Порядок применения неустойки.

14. Приемка товаров, работ и услуг. Особенности приемки различных видов товаров, работ и услуг. Роль и место экспертизы в контрактной системе. «Внешняя» и «внутренняя» экспертиза. Требования к эксперту. Выбор эксперта. Порядок проведения экспертизы. Место «внешней» экспертизы в контрактной системе. Ответственность эксперта: административная, уголовная. Точки внимания при проведении экспертизы.

15. Практика прокурорского надзора и проверок контрольно-счетных органов итогов исполнения контрактов. Рекомендации по работе контрактной службы и закупочной комиссии. Недобросовестные поставщики и рейдеры. Типичные ошибки и манипуляции при исполнении контракта. Защита от действий рейдеров. Обобщение практики ЦА ФАС России в 2020 году.

16. Работа над ошибками: на что обращает внимание контролер. Разбор примеров проверок контрольно-счетных органов. Эксклюзивный авторский обзор практик прокурорского надзора. Выявление личной заинтересованности.

17. Практические способы минимизации административной и уголовной ответственности контрактного управляющего и сотрудников контрактной службы. Определение личной заинтересованности сотрудников заказчиков при проведении закупок (ст. 200.4 УК РФ, Постановление Пленума ВС РФ от 11.06.2020 №7).

18. Круглый стол. Ответы на вопросы участников.

 

Отзывы клиентов о прошедших онлайн-семинарах

 

"Лектор доводит материал до аудитории доступно, подходит к рассмотрению вопросов всесторонне, углубляется в тонкости, предлагает практическое решение возникающих проблем", - Анищенко П.Н., АмурАвто

 

"Краткое и легко воспринимаемое получение необходимой информации по теме", - Максименкова Н.О., ГНУ ДальНИИМЭСХ Россельхозакадемии

 

"Материал очень четко передан, понятно, ничего лишнего", - Садовская Т.Н., НИИ СОИ

 

"Внятно, понятно, профессионально", - Заворотный А.Н., отдел образования администрации Архаринского района


 

Прошедшие семинары

 

24 сентября с 10:00 до 17:00

По просьбе лектора, семинар перенесен на 5 октября

Тема: Авторский семинар. Заработная плата и зарплатные налоги-2020: что изменилось и как не допускать ошибок в расчёте?

 

По окончании семинара выдается сертификат о повышении квалификации на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Гейц Игорь Викторович

к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты. Учет. Налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета и отчетности (коммерческий + бюджетный), налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету.

 

Вопросы лектору принимаются до 21 сентября 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

Ссылка для просмотра активна до 22 октября 2020 года.

 

Cтоимость участия: 4000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

1.1. Особенности оплаты труда. Нерабочие оплачиваемые дни (в том числе 24.06, 01.07) - как оформлять и оплачивать, выявляем различия. Как быть с отпуском, командировками и прочими периодами. О сроках оплаты труда. Как период нерабочих оплачиваемых дней учитывается при расчете среднего заработка. Государственные меры поддержки работодателей, в т.ч. для обеспечения выплаты заработной платы (субсидии, льготные кредиты, списание или отсрочка уплаты страховых взносов и др.). Временные Правила работы вахтовым методом. Оплата времени простоя.
1.2. Новые правила выплаты выходных пособий, среднего заработка на период трудоустройства (Федеральные законы от 13.07.2017 г. № 203-ФЗ, 210-ФЗ).
1.3. Варианты продолжения трудовых отношений в условиях развития экономического кризиса. Временные правила регулирования трудовых отношений до конца 2020 года. Дистанционная (удаленная) занятость сотрудников как одна из основных форм занятости в ближайший период времени с учетом рекомендаций Роструда. Неполное рабочее время, гибкий график работы, временный перевод на другую работу как альтернативные варианты занятости. Простой на производстве, отпуск без сохранения заработной платы – случаи и возможности задействования.
1.4. Особенности формирования и представления отчетности в условиях противоэпидемических мероприятий. Уточненные правила представления формы СЗВ-ТД как элемент контроля органов занятости за трудоустройством и увольнением граждан. Формирование отчетности в службу занятости в онлайн-режиме. Регистрация работодателей на ресурсе «Работа в России».
1.5. Новые правила оформления платежных документов на выплату заработной платы. С 1 июня 2020 года меняются правила оформления платежных документов при перечислении выплат в пользу работников и иных физических лиц. Кодировка выплат для заполнения платежных документов («1», «2» или «3»). Правила оформления платежных поручений и реестров при перечислении заработной платы, включая отражение удержанной суммы по исполнительным документам.
1.6. Вопросы районного регулирования оплаты труда. Временные правила оплаты проезда в отпуск. Вопросы налогообложения расходов на оплату проезда в отпуск. Применение МРОТ.

2. ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ

2.1. Новое в расчете пособий. Новые правила оплаты пособий с апреля 2020 г. Новый минимальный размер пособия по уходу за ребенком. С июня 2020 г. уточнены правила применения государственной гарантии в 24 МРОТ. Временные Правила выдачи и оплаты больничных по карантину (код «03», 65+ лет, прибывшие из-за границы) как предвестник перевода всей страны на выплату пособий через ФСС России.
2.2. Дополнительные правила, которые необходимо учесть работодателя. Требования законодательства о перечислении пособий по материнству на зарплатные карты системы «МИР», влекущие за собой новые правила оформления платежных документов. Отмена 50 руб. – порядок отмены (замены), вопросы налогообложения. Выплаты на первого (второго) ребенка – изменения правил исчисления совокупного дохода (оформления справок).

3. НАЛОГИ

3.1. Льготы по страховым взносам – кого касаются и как применяются. Ставки взносов в 15 и 0 процентов. Отсрочки по уплате.
3.2. НДФЛ. Изменения 2020 - 2021гг Предстоящие изменения в части НДФЛ – налог с процентов по вкладам. Об уплате налога за счет средств налоговых агентов. О зачете и возврате налога. Изменения правил предоставления социальных налоговых вычетов.
3.3. Новый режим налогообложения физических лиц (т.н. «самозанятые»). Порядок расчетов, документального оформления отношений. Риски переквалификации отношений.

4. "ЗАРПЛАТНАЯ" ОТЧЕТНОСТЬ

Переход с 2020 года на «электронные» трудовые книжки – порядок и сроки перехода, необходимые мероприятия. Новая отчетность СЗВ-ТД, корректировка сроков представления отчета в 2020 году, ответственность с 2021 года. Новая форма Расчета по взносам, особенности отражения льгот 2020 года. Вопросы формирования показателей 6-НДФЛ в текущий период времени. Планы налоговых органов по изменению форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Новые контрольные соотношения 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, РСВ.

 

 

28 сентября с 10:00 до 17:00

Тема: День бухгалтерских решений. НДС и налог на прибыль в 2020 году: решаем сложные вопросы с учётом арбитражной практики.

 

По окончании семинара выдается сертификат о повышении квалификации на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Смирнова Татьяна Степановна

эксперт по налогообложению и налоговому контролю, кандидат юридических наук, начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, проводит налоговые проверки организаций — налогоплательщиков различных форм собственности.

 

Вопросы лектору принимаются до 24 сентября 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

Ссылка для просмотра активна до 14 октября 2020 года.

 

Cтоимость участия: 4000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

НДС

1. Главные изменения по НДС в 2020г. применяем правильно. Антикризисные поправки по НДС.
2. Налоговая декларация по НДС: контрольные соотношения показателей налоговой декларации. Как изменилась безопасная доля вычетов НДС. Налоговые разрывы в декларации. Какие требования налоговых органов надо обязательно выполнять, чтобы не навредить своей компании и к чему могут привести ошибки в декларации по НДС. Можно ли обойтись без уточненной декларации, если ошибки в декларации по НДС не повлекли неуплаты налога.
3. Пошаговая инструкция для налогоплательщика при камеральной проверке. В каких схемах по НДС налоговики могут подозревать компанию: ВС и ФНС о ст. 54.1 и необоснованной налоговой выгоде – новый подход 2020г.
4. Определяем момент для исчисления налоговой базы по НДС на товары, работы, услуги. Когда выручка по НДС и налогу на прибыль не совпадает. Определение налоговой базы при реализации товаров, работ, услуг; учет скидок, бонусов, рекламный НДС, учет штрафных санкций, обеспечительных платежей; авансы, возврат товаров. Раздельный учет по НДС.
5. Налоговые вычеты и восстановление НДС, ошибки в счетах фактурах. Вычеты по продукции изготовленной предприятием банкротом – решение КС и мнение ФНС. Условия принятия к вычету сумм НДС по объектам ОС, принимаемым на учет: при приобретении по договору купли-продажи, по завершении СМР, по оборудованию, требующему монтажа.
6. НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности, в т. ч. в рамках ЕАЭС. Требования по заполнению декларации по экспортно-импортным операциям. Электронное подтверждение нулевой ставки.
7. Важные судебные решения по НДС 2019-2020г. Берем для защиты бизнеса.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

1. Новации законодательства на 2020 г.-2021г. Антикризисные поправки в НК – что важно учесть для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Изменения НК в связи с принятием мер по господдержке бизнеса в условиях коронавируса: что реально может получить Ваша компания, новый расчет авансовых платежей по налогу на прибыль, отсрочка платежа, коронавирусные расходы и др.
2. Разбираем практические вопросы по налогу с учетом разъяснений Минфина и ФНС и арбитражной практики. Доходы и расходы подробно:

- Доходы

Классификация доходов. Доходы от реализации. Внереализационные доходы. Дата признания доходов. Документальное подтверждение доходов. Доходы в виде штрафов и пени по хозяйственным договорам, доходы по длительным договорам и др.

- Расходы

Экономическая обоснованность и документальное подтверждение расходов.
Дата признания расходов. Прямые и косвенные расходы. Арбитражная практика по признанию прямых и косвенных расходов.
Основные средства. Амортизация. Амортизационные группы. Линейный и нелинейный способы амортизации. Применение повышенных коэффициентов амортизации 2 и 3 (ст. 259.3. НК РФ).
Амортизационная премия. Восстановление амортизационной премии.
Капитальные вложения в арендованное имущество.
Учет ОС бывших в употреблении: определение срока полезного использования. Ремонт, реконструкция и модернизация ОС. Ликвидация основных средств.
Расходы на оплату труда: выплата премий, ДМС, оплата питания, туристических путёвок, процентов по ипотечным кредитам и др.
Прочие расходы: транспортные расходы, консультационные и информационные услуги, расходы на рекламу, командировочные и представительские, расходы, связанные с улучшением условий труда и др.
Внереализационные расходы. Списание безнадёжных долгов. Перенос убытков на будущие периоды. Проценты по долговым обязательствам. Резерв по сомнительным долгам.
3. Особый расход по прибыли – налог на имущество. Изменения в законодательстве по налогу на имущество.
4. Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2020 года: особенности заполнения.
5. Арбитражная практика по налогу на прибыль: самые интересные судебные дела берем на вооружение для защиты компании и учимся на чужих ошибках.

 

 

17 сентября с 10:00 до 17:00

Тема: День бухгалтерских решений. Бюджетные и автономные учреждения: практические аспекты применения ФСБУ, анализ принципиальных изменений.

 

По окончании семинара выдается сертификат о повышении квалификации на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Плавник Радион Борисович

главный эксперт по бюджетному учету Международного института сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов (ИПБ) России, действительный член Палаты налоговых консультантов России, работает с Контрольно-счетной палатой и Управлением Федерального казначейства

 

Вопросы лектору принимаются до 16 сентября 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. Централизация учёта – что ждёт бухгалтеров в будущем? Комментируем приказы Казначейства РФ о централизованном учёте № 17н от 01.04.2020, № 40н и №41н от 31.12.2019.

2. Переход на стандарты 2020 года - «Запасы», «Резервы», «Долгосрочные договоры». Обсуждаем ошибки перехода и обобщаем практику первого применения.

3. Изменения в учёте затрат на оказание государственных услуг (109-е) в 2020 году:
- Классификация расходов в соответствии с ФСБУ 256н «Запасы» и Инструкцией 157н.
- Характеристика отдельных видов расходов (прямые, накладные, общехозяйственные).
- Документальное оформление, учет и распределение израсходованных материальных, трудовых и прочих ресурсов.
- Учет и распределение накладных и общехозяйственных расходов.
- Закрытие 109.60: основание, документальное оформление
- Инвентаризация незавершённого производства (остатков 109.60): зачем проводить, когда проводить, как проводить.
- Различия между налоговым и бюджетным учётом затрат на производство, или почему нельзя считать расходы по налогу на прибыль в 109-х счетах?

4. Новый вид НПА для учреждений: стандарты внутреннего финансового аудита (СВФА): что регулируют, кто и когда применяет, практика реализации.

5. Применение кодов бюджетной классификации и КОСГУ в 2020 году: как повлияет на бюджетный учёт в учреждениях вступление в силу приказов Минфина РФ 85н, 207н (КБК) и 209н (КОСГУ)? Что изменится в КОСГУ в 2021 году.

 

 

28 августа c 16:00 до 20:00

Тема: Электронные трудовые книжки: практика применения в 2020 году.

 

По окончании семинара выдается сертификат участника на 4 академических часоа

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Конюхова Евгения Владимировна

юрист по трудовому праву, начальник сектора трудового права и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант и преподаватель компании «ЭЛКОД», занимающийся разработкой и проведением тематических семинаров и конференций различного уровня по вопросам применения трудового законодательства и кадрового делопроизводства.

 

Вопросы лектору принимаются до 28 августа 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 3200 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. Основные обязанности работодателя по переходу на предоставление сведений о работниках в электронном виде: пошаговая инструкция к внесению изменений в локальные нормативные акты, примеры формулировок.

2. Работа с заявлениями работников о способе получения ими сведений о трудовой деятельности. Решение противоречивых вопросов по работе с заявлениями, организация учета заявлений работников, решение сроков их хранения.

3. Порядок выдачи трудовой книжки работникам, которые отказались от ее ведения. Внесение записей в трудовую книжку, практические рекомендации и примеры записей.

4. Формирование нового отчета СЗВ-ТД: на каких работников предоставляется отчет, при наступлении каких кадровых мероприятий, особенности заполнения отчета при первичном предоставлении в Пенсионный фонд РФ, какие сведения попадают о периодах трудовой деятельности до 1 января 2020 года.

5. Какими документами и как будет подтверждаться трудовой стаж работников.

6. Сложные и нестандартные вопросы оформления отчета по форме СЗВ-ТД при оформлении переводов работника, переименовании работодателя, переименованиях структурных подразделений, переименовании должности. Исправление ошибок и неточных сведений, представление сведений о работнике по состоянию на 1 января 2020, представление СЗВ-ТД на совместителей, на единственного учредителя.

7. Новые виды административной ответственности работодателей.

 

 

24 июня

Тема: День бухгалтерских решений. Полугодовая отчётность в бюджетных и автономных учреждениях: формируем согласно правилам ФСБУ

 

По окончании семинара выдается сертификат о повышении квалификации на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Плавник Радион Борисович

главный эксперт по бюджетному учету Международного института сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов (ИПБ) России, действительный член Палаты налоговых консультантов России, работает с Контрольно-счетной палатой и Управлением Федерального казначейства

 

Вопросы лектору принимаются до 23 июня 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. Учитываем разъяснения Минфина при составлении бухгалтерской (бюджетной) отчетности за полугодие 2020 года: комментируем письма Минфина РФ и Федерального Казначейства РФ от 31.12.2019 №02-06-07/103995 и 07-04-05/02-29148.

2. Влияние новых Приказов Минфина РФ по применению КБК и КОСГУ на полугодовую отчётность 2020 года: комментарий к приказу Минфина от 06.06.2019 85н и к приказу Минфина РФ от 30.11.2017 года №209н.

3. Как ГБУ и ГАУ составить отчёт о движении денежных средств (ф. 0503723) полугодие 2020 года: какие изменения в учёте на 17-х и 18-х забалансовых счетах повлияют на составление формы.

4. Как ГБУ и ГАУ составить отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (ф. 0503737) за полугодие 2020 года: влияние нового рабочего плана счетов на формирование формы, отражение в форме косгу 174 «Выпадающие доходы», отражение в учёте и форме возвратов субсидий прошлых лет. Как отразить в учёте и форме некассовые операции. Что считать доходами, а что расходами для формирования формы (как применять кассовый метод)?

5. Как ГБУ и ГАУ составить отчёт об исполнении обязательств учреждения (ф. 0503738) за полугодие 2020 года: новые понятия в учёте санкционирования расходов «авансовые денежные обязательства», как их применять в учёте? Новые подходы к учёту отложенных и принимаемых обязательств. Их влияние на формирование формы отчётности.

6. Как ГБУ и ГАУ составить Справку по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725): по каким счетам формировать, нужно ли формировать справку по некассовым операциям, нужно ли формировать справку по операциям заимствования.

7. Какие формы необходимо представить в составе пояснительной записки: Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779), Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769), Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295); текстовую часть Пояснительной записки (ф. 0503760). Что учесть при формировании за полугодие 2020 года.

 

 

25 июня

Тема: Постапокалипсис. Актуальные новшества для бухгалтера. Наверстываем пропущенное в период пандемии! Сдаем отчетность за I квартал, а заодно и за полугодие.

 

По окончании семинара выдается сертификат участника на 3 академических часа

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Климова Марина Аркадьевна

независимый консультант-практик по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права. Кандидат экономических наук. Опыт консультирования более 15 лет. Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс».

 

Вопросы лектору принимаются до 17 июня 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 3200 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. Лекарство от вируса:
• Массовые ошибки налогоплательщиков, работодателей – время исправлять «задним числом».
• Форс-мажор в договорных отношениях: как поступить в условиях, когда организация или ИП не может оплачивать аренду и производить другие обязательные расходы, не имеет возможности выполнять договорные обязательства ввиду отмены командировок работников, отстранения от работ иностранцев и тех, кто в карантине, не может отказывать услуги за границей и т.д.
• Получение отсрочки по налогам и страховым взносам в сложившейся ситуации: новые правила. Есть ли шанс получить реальное облегчение? Снижение ставок отдельных налоговых платежей.
• Специфика проведения проверок в 2020 г.
• Меры господдержки бизнеса в трудные времена: на что реально может рассчитывать ваша организация?

2. Актуальные новшества налогового администрирования, валютного и противоотмывочного законодательства.
• Изменение правил зачета налогов с октября 2020.
• Новые правила проведения осмотров территории и помещений налогоплательщика, истребования документов.
• Смягчение ответственности за нарушение валютного законодательства и отмена ряда требований.
• Закрепление принципа неизменности условий налогообложения при ведении инвестиционной деятельности.

3. Отдельные налоги. Новые законы, принятые пока Вам было не до них на фоне эпидемии. Все самое новое и интересное по:
• НДС.
• Налогу на прибыль.
• Имущественным налогам.
• Зарплатным налогам.

4. Новшества по специальным налоговым режимам:
• Отмена ЕНВД с 2021. Что выбрать взамен?
• Самозанятость.
• Новшества в применении УСН, ПСН.

5. Бухучет: знакомство с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Применяем уже с 2021 года!

6. Трудовое законодательство:
• Электронные трудовые книжки.
• Введение ЭДО в трудовых отношениях.
• Повышение внимания к работе на удаленке.
• Дополнительные расходы на персонал по санитарно-эпидемической обстановке: как верно оформить и учесть?
• Особый контроль за состоянием рынка труда в 2020: что грозит нерадивым работодателям?
• Другие важные новшества

 

 

18 июня

Тема: Авторский семинар Воробьевой Е.В. Суммированный учёт рабочего времени в 2020 году с учетом мер в ситуации повышенной готовности: порядок установления, особенности применения, оплата труда.

 

По окончании семинара выдается сертификат о повышении квалификации на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Воробьева Елена Вячеславовна

Эксперт по заработной плате и налогообложению. Член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, налоговый консультант 1 категории. Автор ежегодно обновляемой книги-бестселлера "Заработная плата" и многочисленных публикаций по вопросам налогообложения выплат в пользу физических лиц в периодических изданиях. Лектор самого популярного у слушателей авторского семинара "Заработная плата: правовые и налоговые аспекты".

 

Вопросы лектору принимаются до 17 июня 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

СПЕЦЦЕНА: 1000 р.

 


Программа семинара:

 

1. Понятие суммированного учета рабочего времени: необходимость и цель введения. Установление учетного периода; ограничение продолжительности.

2. Норма рабочего времени и производственный календарь – применение при суммированном учете рабочего времени. Правила расчета продолжительности рабочего времени на учетный период (Приказ Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 г. № 588н). «Нерабочие дни» (Указы Президента РФ от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239) в производственном календаре. Норма рабочего времени: понятие, особенности применения при суммированном учете (норма или рабочее время по графику – сходство и различия). Уточнение продолжительности рабочего времени в случае приема или увольнения работников в течение учетного периода. Корректировка рабочего времени на периоды освобождения работника от работы. Типичные ошибки - 2020.

3. Соблюдение законодательства о времени отдыха. Предоставление внутрисменных перерывов для питания и отдыха с учетом требований охраны труда; случаи включения перерывов в рабочее время. Междусменные перерывы: соблюдение минимальной продолжительности при суммированном учете. Выходные дни и еженедельный отдых: типичные ошибки.

4. Режим работы и график работы: общее и различия. Многосменный режим работы. Рабочий график со скользящими выходными. Гибкое рабочее время. Удаленная работа в связи с требованием о «самоизоляции». Неполное рабочее время. Какими нормативными актами руководствоваться.

5. Учет требований законодательства о труде при составлении графика: сокращение работы в ночное время и в предпраздничные дни. Допустимая продолжительность рабочего времени. Чередование смен. 6. Табельный учет рабочего времени: правила, типичные ошибки и их последствия.

7. Особенности оплаты труда при суммированном учете рабочего времени. Можно ли применять окладную систему оплаты труда, если учет рабочего времени суммированный? Авансы при суммированном учете рабочего времени. Оплата «нерабочих дней», если форма оплаты труда сдельная. Минимальные размеры оплаты труда.

8. Обязанность работодателя обеспечить выполнение работником нормы рабочего времени. Сверхурочные часы при суммированном учете рабочего времени: порядок определения, отражения в табеле, оплата. Правила оплаты (доплаты) сверхурочной работы. Сроки выплаты доплат за сверхурочную работу.

9. Порядок оплаты работы, произведенной в праздничные дни по графику и в выходные дни – сверх графика. Требования к размеру оплаты в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 26-П. Разбор ошибок на конкретных примерах.

10. Направление работников с суммированным учетом рабочего времени в командировку: оформление табеля, порядок предоставления гарантий.

11. Ежегодные отпуска: особенности предоставления и расчетов при суммированном режиме рабочего времени. Способы корректировки продолжительности рабочего времени (нормы) на учетный период – от чего зависят. Типичные ошибки и их «цена».

12. Особенности суммированного учета рабочего времени при вахтовом методе работы. Учетный период. Составные элементы графика при вахтовом методе работы: вахта, дни в пути, дни, междувахтового отдыха, выходные дни. Гарантии и компенсации работникам-вахтовикам: порядок установления, расчета и налогообложения.

 

 

 

 
http://u-soft.ru

Создание сайта

Связаться с нами:
Телефон: (4162) 22-22-05; Горячая линия: (4162) 22-22-07; Написать письмо

 

Наши партнеры: продажа системы КонсультантПлюс в Москве

РИЦ Консультант Плюс Благовещенск Амурская область