Консультант Плюс Благовещенск Амурская область справочная правовая система
   

На главную

Онлайн-Семинары КонсультантПлюс

Что такое онлайн-семинар?

Это семинар, который проводит московский эксперт для группы участников через Интернет в режиме реального времени. На семинаре Вы получите подробные ответы на вопросы, которые зададите лектору.

 

Место проведения онлайн-семинара: г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 2, Учебный центр ООО "Фирма "Дом" или индивидуальное подключение на ПК (ДИСТАНЦИОННО)

 

Задать вопросы Вы можете по телефону 23-46-14 или обратившись к специалисту, обслуживающему систему КонсультантПлюс в Вашей организации.

 

Отзывы клиентов о прошедших онлайн-семинарах

 

"Лектор доводит материал до аудитории доступно, подходит к рассмотрению вопросов всесторонне, углубляется в тонкости, предлагает практическое решение возникающих проблем", - Анищенко П.Н., АмурАвто

 

"Краткое и легко воспринимаемое получение необходимой информации по теме", - Максименкова Н.О., ГНУ ДальНИИМЭСХ Россельхозакадемии

 

"Материал очень четко передан, понятно, ничего лишнего", - Садовская Т.Н., НИИ СОИ

 

"Внятно, понятно, профессионально", - Заворотный А.Н., отдел образования администрации Архаринского района


 

Заполните все поля формы

 

Тема семинара




Контактная информация







Расписание онлайн-семинаров

Предстоящие семинары


Внимание! Онлайн-семинар можно будет посмотреть только удаленно. Трансляция в Учебном центре КонсультантПлюс временно не проводится. Дополнительная информация по телефону: 8(4162)23-46-14

 

18 июня

Тема: Авторский семинар Воробьевой Е.В. Суммированный учёт рабочего времени в 2020 году с учетом мер в ситуации повышенной готовности: порядок установления, особенности применения, оплата труда.

 

По окончании семинара выдается сертификат о повышении квалификации на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Воробьева Елена Вячеславовна

Эксперт по заработной плате и налогообложению. Член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, налоговый консультант 1 категории. Автор ежегодно обновляемой книги-бестселлера "Заработная плата" и многочисленных публикаций по вопросам налогообложения выплат в пользу физических лиц в периодических изданиях. Лектор самого популярного у слушателей авторского семинара "Заработная плата: правовые и налоговые аспекты".

 

Вопросы лектору принимаются до 17 июня 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4000 р.*

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

* - до 31.05 действует спеццена: 1000 р.

 


Программа семинара:

 

1. Понятие суммированного учета рабочего времени: необходимость и цель введения. Установление учетного периода; ограничение продолжительности.

2. Норма рабочего времени и производственный календарь – применение при суммированном учете рабочего времени. Правила расчета продолжительности рабочего времени на учетный период (Приказ Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 г. № 588н). «Нерабочие дни» (Указы Президента РФ от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239) в производственном календаре. Норма рабочего времени: понятие, особенности применения при суммированном учете (норма или рабочее время по графику – сходство и различия). Уточнение продолжительности рабочего времени в случае приема или увольнения работников в течение учетного периода. Корректировка рабочего времени на периоды освобождения работника от работы. Типичные ошибки - 2020.

3. Соблюдение законодательства о времени отдыха. Предоставление внутрисменных перерывов для питания и отдыха с учетом требований охраны труда; случаи включения перерывов в рабочее время. Междусменные перерывы: соблюдение минимальной продолжительности при суммированном учете. Выходные дни и еженедельный отдых: типичные ошибки.

4. Режим работы и график работы: общее и различия. Многосменный режим работы. Рабочий график со скользящими выходными. Гибкое рабочее время. Удаленная работа в связи с требованием о «самоизоляции». Неполное рабочее время. Какими нормативными актами руководствоваться.

5. Учет требований законодательства о труде при составлении графика: сокращение работы в ночное время и в предпраздничные дни. Допустимая продолжительность рабочего времени. Чередование смен. 6. Табельный учет рабочего времени: правила, типичные ошибки и их последствия.

7. Особенности оплаты труда при суммированном учете рабочего времени. Можно ли применять окладную систему оплаты труда, если учет рабочего времени суммированный? Авансы при суммированном учете рабочего времени. Оплата «нерабочих дней», если форма оплаты труда сдельная. Минимальные размеры оплаты труда.

8. Обязанность работодателя обеспечить выполнение работником нормы рабочего времени. Сверхурочные часы при суммированном учете рабочего времени: порядок определения, отражения в табеле, оплата. Правила оплаты (доплаты) сверхурочной работы. Сроки выплаты доплат за сверхурочную работу.

9. Порядок оплаты работы, произведенной в праздничные дни по графику и в выходные дни – сверх графика. Требования к размеру оплаты в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 26-П. Разбор ошибок на конкретных примерах.

10. Направление работников с суммированным учетом рабочего времени в командировку: оформление табеля, порядок предоставления гарантий.

11. Ежегодные отпуска: особенности предоставления и расчетов при суммированном режиме рабочего времени. Способы корректировки продолжительности рабочего времени (нормы) на учетный период – от чего зависят. Типичные ошибки и их «цена».

12. Особенности суммированного учета рабочего времени при вахтовом методе работы. Учетный период. Составные элементы графика при вахтовом методе работы: вахта, дни в пути, дни, междувахтового отдыха, выходные дни. Гарантии и компенсации работникам-вахтовикам: порядок установления, расчета и налогообложения.

 

Прошедшие семинары

 

29 мая

Тема: Заработная плата и налоги в условиях карантина (COVID-19) и развития экономического кризиса

 

По окончании семинара сертификат участника на 4 академических часа

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Гейц Игорь Викторович

к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты. Учет. Налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета и отчетности (коммерческий + бюджетный), налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету.

 

Вопросы лектору принимаются до 25 мая 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 3200 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ПОСОБИЯ В ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

Особенности оплаты труда в условиях введенного карантина.


-Нерабочие оплачиваемые дни с 30.03 по 30.04 (Указы Президента от 25.03.2020 г. № 206, от 02.04.2020 г. № 239) – как оформлять и оплачивать.

-Корректируем норму рабочего времени или вводим новый код рабочего времени?

-Как быть с отпуском, командировками и прочими периодами.

-Особенности оплаты труда в рамках сдельной и иных подобных форм оплаты труда.

-О сроках оплаты труда за март 2020 г. Временные Правила выдачи и оплаты больничных по карантину (код «03») как предвестник перевода всей страны на выплату пособий через ФСС России.

-Новые правила оплаты пособий с апреля 2020 г.

Варианты продолжения трудовых отношений в условиях развития экономического кризиса.

-Дистанционная занятость сотрудников как одна из основных форм занятости в ближайший период времени с учетом рекомендаций Роструда.

-Неполное рабочее время, гибкий график работы, временный перевод на другую работу как альтернативные варианты занятости.

-Простой на производстве, отпуск без сохранения заработной платы – случаи и возможности задействования. -Сокращение работников, ликвидация организации – особенности выплаты выходных пособий и среднего заработка с учетом последних решений Конституционного Суда РФ.

-Правила учета премий при расчете среднего заработка.

Новые правила оформления платежных документов на выплату заработной платы.

-С 1 июня 2020 года меняются правила оформления платежных документов при перечислении выплат в пользу работников и иных физических лиц.

-Кодировка выплат для заполнения платежных документов («1», «2» или «3»).

-Правила оформления платежных поручений и реестров при перечислении заработной платы, включая отражение удержанной суммы по исполнительным документам.

2. НАЛОГИ

Льготы по страховым взносам и НДФЛ –
кого касаются и как применяются. Ставка взносов в 15 процентов. Отсрочки по уплате. Перенос сроков сдачи отчетности.

НДФЛ. Изменения 2020 — 2021 г.г.

Новый режим налогообложения физических лиц (т.н. «самозанятые»). Порядок расчетов, документального оформления отношений. Риски переквалификации отношений.

 

 

19 мая

Тема: Отпуска от А до Я: предупреждаем и исправляем типичные нарушения работодателей.

 

По окончании семинара сертификат участника на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лекторы:
Конюхова Евгения Владимировна

юрист по трудовому праву, начальник сектора трудового права и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант и преподаватель компании «ЭЛКОД», занимающийся разработкой и проведением тематических семинаров и конференций различного уровня по вопросам применения трудового законодательства и кадрового делопроизводства.

 

Вопросы лектору принимаются до 13 мая 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. Сложные вопросы составления и работы с графиком отпусков: учет мнения работников, возможности разделения отпуска на части, отражение в графике задолженности по отпускам, планирование предоставления отпуска льготным категориям работников; изменения, внесенные Конвенцией по предоставлению минимальной части отпуска.

2. Оформление предоставления отпуска с учетом требований Конвенции МОТ №132 «Об оплачиваемых отпусках»; извещение работника о начале отпуска, практические рекомендации к форме документа. Необходимость оформления заявления работника на отпуск, особенности оформления приказа в случае предоставления отпуска за несколько рабочих лет, отпуска с последующим увольнением, перенесение отпуска на другой период, временная нетрудоспособность во время отпуска.

3. Порядок предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков. Определение размера дополнительного оплачиваемого отпуска, возможность замены компенсацией.

4. Отпуск без сохранения заработной платы. Определение сроков предоставления отпуска, особенности оформления приказа на отпуск и личной карточки Т-2.

5. Учебные отпуска. Особенности предоставления, оформления, действия работодателя в случае заболевания работника в отпуске, попадания на период отпуска нерабочих праздничных дней.

6. Предоставление и оформление отпусков по беременности и родам, по уходу за ребенком. Позиция Пленума Верховного суда по вопросу предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и работающим на условиях неполного рабочего времени, порядок установления неполного рабочего времени при нахождении в отпуске по уходу за ребенком, разработка приказа на работу в режиме неполного рабочего времени при нахождении в отпуске.

7. Анализ типичных ошибок в порядке предоставления отпусков. Ответственность работодателей за нарушения в порядке предоставления и оплаты отпусков.

 

 

15 мая

Тема: День бухгалтерских решений. НК РФ в 2020 году: COVID-19 и налоги, меры господдержки бизнеса в налоговой сфере. Правила проведения налоговых проверок в период обстоятельств непреодолимой силы.

 

По окончании семинара сертификат участника на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лекторы:
Климова Марина Аркадьевна

эксперт по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права. Консультант-практик по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права со стажем более 15 лет. Кандидат экономических наук. Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс»

Шиляева Юлия Геннадьевна

Эксперт по налоговому праву. Налоговый юрист, советник налоговой службы РФ III ранга. Преподаватель налогового права на программах «Подготовка налоговых консультантов», ДипНРФ, повышение квалификации налоговых консультантов. Опыт работы в налоговых органах более 10 лет

 

Вопросы лектору принимаются до 14 мая 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1 часть - М.А. Климова.

COVID-19 и налоги. «Горячие» новшества налогового законодательства, а также меры господдержки бизнеса в налоговой сфере.
1. Контроль и надзор:

1.1. Налоговое администрирование:

особенности антикризисного налогового администрирования в эпоху COVID-19: сворачивание некоторых видов налоговых проверок, отсрочки по налогам, отказ от взыскания налогов, отказ от пеней, мораторий на банкротства по инициативе ФНС и прочее, новые правила зачета и возврата налогов, новые правила осмотра помещений и имущества налогоплательщика, запроса документов у его контрагентов с 01.04.2020, расширение возможностей ФНС при осуществлении контроля: развитие систем СУР АСК и АИС Налог-3, развитие национальных систем обязательной маркировки, прослеживаемости товаров и сферы применения ККТ как источников данных для налогового администрирования; обновление открытых данных и др.

1.2. Новшества налоговых режимов:

налоговый учет ФХЖ, связанных с мерами господдержки малого бизнеса, ограничения на применение ЕНВД и ПСН, новое в применении УСН, эксперимент с налогом на профессиональный доход: как работать с самозанятыми

2. Новшества по отдельным налогам:

2.1. НДС

меры господдержки бизнеса в связи с пандемией и НДС, обновленная форма электронных УПД (счетов-фактур), уточнение порядка восстановления сумм НДС, принятых к вычету, при реорганизации, другие важные новшества.

2.2. Налог на прибыль:

дополнительные расходы в связи с пандемией: возможности и условия признания, убытки в связи с форс-мажором из-за COVID-19: условия признания, верное оформление, налоговый учет ФХЖ, связанных с мерами господдержки бизнеса, новое в учете доходов и расходов (расходы на служебный транспорт, на командировки, на рекламу, субсидии, доходы/убытки при выходе из организации и т.д.), новые требования к документированию расходов, новые правила списания убытков; другие важные новшества.

2.3. Имущественные налоги:

перенос сроков уплаты авансовых платежей за I кв. 2020 особенности уплаты налога на имущество в 2020 в отношении недвижимости, как принадлежащей организации, так и арендованной, новые правила кадастрового налогообложения, новые правила отчетности по налогу на имущество, новый порядок администрирования по земельному и транспортному налогам

2.4. НДФЛ и страховые взносы:

временное снижение ставок страховых взносов, проверка обоснованности применения налоговых льгот по отдельным выплатам в период вирусного кризиса, новые правила обложения некоторых доходов, новые правила выплаты детских пособий, новые формы отчетности и сведений по стажу СЗВ-ТД, СТД-Р; другие важные новшества.

2 часть - Ю.Г. Шиляева.

Правила проведения налоговых проверок и способы защиты.
1. Комиссии по легализации налоговой базы: заявленные убытки от ведения бизнеса, вычеты по НДС и т.п.. Порядок работы Права налоговых органов и обязанности налогоплательщиков. Ответственность налогоплательщика.

2. Камеральная налоговая проверка. Налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль под особым контролем. Уточненная налоговая декларация или исправление ошибок в текущем налоговом (отчетном) периоде: «за» и «против» (мнения судебных органов, налоговых органов). Уточненная налоговая декларация и возврат налога: условия, порядок, сроки. Истребование документов или пояснений у налогоплательщика. Основания истребования. Порядок исполнения требований налогового органа. Ответственность налогоплательщика. Подлинники документов и возможность налогового органа с ними поработать. Осмотр налоговым органом территорий, помещений, документов и предметов.

«Встречка»: действительно ли возможно истребовать документы вне проверки? (мнение налоговых органов, судебных органов).

3. Выездная налоговая проверка. Место проведение выездной налоговой проверки и порядок его изменения. Подлинники или копии документов должны быть представлены налогоплательщиком налоговому органу? Случаи, позволяющие налоговому органу, вынести документы налогоплательщика с его территории. Допросы свидетелей. Что смущает налоговый орган в полученных свидетельских показаниях контрагента? Случаи оспаривания Решения о продлении сроков выездной налоговой проверки. Решение о приостановлении выездной налоговой проверки и мероприятия налогового контроля: спорные моменты. Повторные выездные налоговые проверки при наличии решения суда.

4. Документирование результатов налоговых проверок. Ошибки налоговых органов. Ошибки налогоплательщика.

5. Мероприятия налогового контроля:

5.1. Допрос свидетелей административным органом (налоговым органом). Круг допрашиваемых лиц. Права свидетеля. Порядок допроса. Протокол допроса. Если свидетель «не помнит», «сомневается», «отказывается от участия в предпринимательской цепочке» или не является на допрос — является ли это доказательствами необоснованной налоговой выгоды? Свидетельское показание как доказательство.

5.2. Контрагенты в предпринимательской цепочки. До какого «звена контрагентов» исследуется предпринимательская цепочка. «Слабые звенья»: будет ли отвечать налогоплательщик? Признаки «неблагонадежных контрагентов». Порядок истребования документов у контрагентов. Изучение налоговым органом «досье контрагента».

5.3. Осмотр территории, помещения, документов, предметов: порядок, сроки, протокол и т. п. Что может свидетельствовать о необоснованной налоговой выгоде при осмотре? Осмотр у контрагентов.

6. Меры, предпринятые ФНС России в связи с нераспространением короновируса. Приостановление проведения налоговых проверок до 1 мая 2020 года. Возобновление проведения налоговых проверок после 1 мая 2020 г.

Вправе ли налоговый орган приостановить проведение камеральной налоговой проверки. Взаимодействие налогового органа и налогоплательщика в период обстоятельств непреодолимой силы. Мероприятия налоговой проверки: быть или не быть. Актуальность допроверочной работы налоговых органов в период обстоятельств непреодолимой силы. Что будет с обеспечительными мерами: пеня, приостановление операций по счету и т.п.?

7. Возражения, жалобы налогоплательщика – это обязанность или его право? Что необходимо указывать в возражениях, жалобах. Когда налогоплательщику необходимо представить дополнительные доказательства? Сроки представления возражений, жалоб и правовые последствия для налогоплательщика от их представления.

 

 

14 апреля

Тема: Проверки ГИТ: прорабатываем проверочные листы.

с 16.00 до 22.00 В режиме реального времени

 

По окончании семинара сертификат участника на 4 академических часа

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Шнайдер Светлана Анатольевна

Член рабочей группы по разработке КОСов для независимой оценки квалификации СПК по управлению персоналом, преподаватель кафедры Управление персоналом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, практикующий консультант по вопросам применения трудового законодательства, кадрового делопроизводства и управления персоналом.

 

Вопросы лектору принимаются до 13 апреля 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 3200 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. Проверки работодателей Государственной инспекцией труда.

- Новый подход контролирующих органов при организации отдельных видов государственного контроля (надзора); критерии отнесения работодателей к определенной категории риска.

 

- Виды проверок и их специфика.

 

- Права работодателя и должностных лиц работодателя при проведении проверки.

 

- Жалоба работника: специфика проведения проверки и ее последствия.

 

- Административная ответственность за нарушения.

 

- Риск-ориентированный подход.

 

- Изменение периодичности плановых проверок.

 

- Разделение проверок по предмету (охрана труда или трудовое законодательство): сколько проверок стоит ожидать?

 

2. Порядок проведения проверки. Сроки и виды проверок. Права и обязанности государственного инспектора труда, работодателя, сотрудника отдела кадров при проведении проверок ГИТ

>3. Как подготовиться к проверке, с чего начать. Порядок взаимодействия проверяемых с ГИТ в ходе проверок. Перечень проверяемых документов и процедур. Подготовка к инспекционной проверке: проверяем кадровые документы. Что в первую очередь проверит инспектор. Изучаем перечень предоставляемых документов.

 

4. Как исправлять найденные самостоятельно нарушения, чтобы минимизировать риски при проверке (на типичных примерах выявляемых нарушений)?

 

5. Новый вид контроля – проверочные листы. Заполняем проверочные листы.

 

6. ТОП-10 ошибок работодателей.

 

а) Нарушения при приеме на работу и штрафные санкции:

 

- Ошибки при оформлении трудового договора.

 

- Ошибки в процедурах охраны труда.

 

- Ошибки испытательного срока.

 

- Ошибки при приеме иностранцев.

- Ошибки при приеме бывших госслужащих.

 

б) Нарушения при предоставлении отпуска и штрафные санкции.

 

в) Нарушения в работе с инвалидами:
— Исполнение квоты: как считать «по головам» или среднесписочно?
— Какой режим труда установить?
— Какому инвалиду можно отказать в приеме на работу?
— Нарушения в оплате труда и штрафные санкции:
— Выплата первой зарплаты новичку.
— Выдача расчетных листков.
— Выплата премий.
— Депремирование.
— Оплата сверхурочных часов.

 

7. Льготные и особые категории, которые будут проверяться особенно тщательно: на что обратить внимание?

 

- Новые льготные категории: лица предпенсионного возраста.
- Итоги проверок по инвалидам в 2020 году, как предотвратить обвинение в дискриминации по новому законодательству?
- Лица, с семейными обязанностями, почему работодатели в 2020 году не готовы были доказать соблюдение всех требований законодательства?
- Водители: самые типичные и тяжелые нарушения выявленные в 2020 году. Почему на проверку водителей уделяется особое внимание?
- Специальные категории, зависящие от специфики конкретного работодателя, как составить список особых категорий, которые будут проверять в конкретной компании?

8. Порядок обжалования предписания, постановления о привлечении к ответственности.

 

9. Штрафные санкции за нарушение трудового законодательства.

 

 

16 апреля

Тема: День бухгалтерских решений. Новое и актуальное в гособоронзаказе для бухгалтера и финансиста.

с 10.00 до 17.00 В записи (в учебном центре КонсультантПлюс)

 

По окончании семинара сертификат о повышении кваливикации на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Ордынская Елена Валерьевна

аттестованный консультант по налогам и сборам, преподаватель Корпоративного института ПАО «Газпром», член Палаты налоговых консультантов, советник государственной гражданской службы 3-го класса. Практикующий эксперт по ГОЗ, высокая экспертность позволяет работать с крупными компаниями в России, которые обращаются за решением различных вопросов с налоговыми проверками, планированием, разработки стратегий и т.д.

 

Вопросы лектору принимаются до 14 апреля 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. Изменения в Федеральном законе от 29.12.2012 № 275-ФЗ: новации 2019-2020 года.

2. Порядок ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ (в актуальной редакции). Новые требования к организации и ведению раздельного учета при выполнении ГОЗ.

 

- Особенности организации и ведения раздельного учета затрат организациями, выполняющие контракты ГОЗ. Порядок реализации требований законодательства по ведению раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по ГОЗ. Особенности применения положений Постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 47 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2018 №543 от 24.01.2019 № 27).

 

- Требования к организации ведения раздельного учета при казначейском сопровождении ГОЗ в соответствии с Приказом Минфина России от 10.01.2019 № 4н. Особенности формирования учетной политики и разработки внутренних локальных актов организации. Оформление первичных документов, организация документооборота.

 

- Актуальные вопросы ведения раздельного учета при выполнении ГОЗ. Особенности государственного регулирования состава затрат, включаемых в себестоимость продукции, поставляемой по ГОЗ в современных условиях. Порядок определения состава затрат на производство продукции в рамках выполнения ГОЗ. Особые требования, предусмотренные приказом Минпромторга России от 08.02.2019 № 334. Особенности отнесения на себестоимость продукции общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Аналитический учет, возможный порядок кодировки первичных документов для организации раздельного учета.

 

3. Особенности банковского и казначейского сопровождения контрактов в сфере ГОЗ. Порядок банковского и казначейского сопровождения в сфере ГОЗ. Приостановление операций по отдельным счетам в кредитных организациях и по лицевым счетам в ТОФК. Особенности режима использования отдельных и лицевых счетов, запреты и ограничения. Отдельные сложные вопросы использования средств, находящихся на отдельных и лицевых счетах (уплата налогов, оплата «оптовых» закупок и т.д.). Особенности применения отдельных актов Минфина России и Казначейства России (в т.ч. Приказ Минфина России от 10.01.2019 N 4н, Приказ Минфина России от 11.12.2018 N 259н, Приказ Минфина России от 27.12.2018 N 290н, Приказ Казначейства России от 09.01.2019 N 1н, Приказ Казначейства России от 09.01.2018 N 4н, Приказ Казначейства России от 17.12.2018 N 40н). Актуальные разъяснения государственных органов. Единый лицевой счет.

4. Некоторые особенности налогообложения предприятий ВПК. Раздельный учет для целей налогообложения. Особенности формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций, учет доходов и расходов для целей налогообложения. Особенности формирования налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, особенности применения налоговых ставок по НДС, наиболее сложные и актуальные вопросы применения налоговых вычетов. Особенности организации раздельного учета для целей налогообложения.

 

5. Отдельные особенности ценообразования на продукцию оборонного назначения. Основные регламентирующие документы. Новые правила ценообразования на продукцию оборонного назначения. Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2017 года N 1465.

 

6. Государственный контроль в сфере государственного оборонного заказа. Ответственность за нарушения законодательства в сфере ГОЗ. Полномочия контролирующего органа. Виды проводимых проверок, особенности проведения проверок. Особенности проведения отдельных контрольных мероприятий работниками контролирующего органа. Порядок оформления результатов проверки

 

 

02 апреля

Тема: День кадровых решений. Профстандарт как основной инструмент кадровой политики: практика внедрения, решение спорных вопросов.

с 10.00 до 17.00 В записи (в учебном центре КонсультантПлюс)

 

По окончании семинара сертификат о повышении кваливикации на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Коптенко Елена Евгеньевна

эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, преподаватель с 20-летним стажем, сертифицированный бизнес-тренер, консультант по управлению персоналом, документационному сопровождению кадровых процессов на предприятии, кадровому аудиту и трудовому праву, член Национального союза кадровиков, участник клуба HR-менеджеров, участник рабочей группы Совета по разработке профессиональных стандартов для кадровых специалистов, практикующий кадровик.

 

Вопросы лектору принимаются до 26 марта 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

Часть 1. Государственные рычаги управления квалификацией с помощью профстандартов.

- Какие законодательные акты делают профстандарты обязательными

 

- Риски невыполнения перехода и соответствия профстандартам

 

Работа в группах: практикуем применение квалификационных уровней, на практике определяем обязательность профстандартов.

 

Практикум «Круглый стол» - обмен первым опытом введения, первыми трудностями и препятствиями.

 

Часть 2. Применяем ПРОФСТАНДАРТЫ для разработки или актуализации Должностных инструкций

- Цели и задачи ДИ

 

- Структура и наполнение

 

- Отражение квалификационных требований в соответствии с профстандартами

 

Практикум «Деловая игра» - формируем ЧЕК – ЛИСТ для должностной инструкции по заданным профстандартам

 

- Как «собрать» должностные обязанности с учетом специфики компании и профстандарта

 

- Должностная инструкция - основа оценки кандидатов при отборе

 

- Должностная инструкция – документ регулирующий дисциплину труда

 

Практикум игра «Собери пазл» - Распределение функций и действий между сотрудниками отдела с помощью профстандарта

 

Часть 3. Локальная база, которую необходимо будет актуализировать.

- Какие регламенты закрепляют требования к квалификации.

 

- Использование ПРОФСТАНДАРТОВ для аттестации, оценки, мотивации, ротации, обучения сотрудников

 

- Положение об оплате труда и премировании и прочие акты, которые потребуют актуализации.

 

Деловая игра – решение заданного кейса по группам - «Использование профстандаров для формирования оценочных заданий в различных кадровых ситуациях»

 

Часть 4. Правовые аспекты и последствия изменения должностных инструкций и других локальных актов.

- Алгоритм изменения должностной инструкции с учетом требований трудового кодекса

 

- Как повлияет новая должностная на условия трудовых отношений сотрудника.

 

- Достижение с сотрудником соглашения и последствия несогласия.

 

- Ответственность за не введение ПРОФСТАНДАРТОВ. Какие риски возможны, если локальные акты не обновить.

 

Практикум – разбор судебных дел, анализ рисков и ошибок работодателей.

 

 

17 марта

Тема: УСН: годовой отчет за 2019 год. Изменения 2020 года.

с 10.00 до 17.00 В записи (в учебном центре КонсультантПлюс)

 

По окончании семинара сертификат участника на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Самкова Надежда Александровна

ведущий эксперт - консультант по налогообложению компании «ЭЛКОД», член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения.

 

Вопросы лектору принимаются до 11 марта 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. Обзор изменений законодательства с 2020 года: страховые взносы, НДФЛ, первая часть Налогового кодекса РФ, изменения в трудовом законодательстве.

 

2. Льготы для малого бизнеса (бухгалтерский учет, касса, штрафы, трудовое законодательство).

 

3. Частые ошибки при начислении страховых взносов и удержании НДФЛ.

 

4. Правила заполнения 6-НДФЛ. Разбор типичных ошибок.

 

5. Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2020 года. Типичные ошибки при заполнении.

 

6. Рекомендации Минфина РФ по ведению бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства и микро-предприятиями.

 

7. Общие требования к применению УСН в 2020 году. Какие показатели необходимо контролировать, чтобы не утратить право применения УСН.

 

8. НДС при УСН. Последствия выставления счетов-фактур покупателям. Сроки уплаты НДС в бюджет. Представление декларации по НДС «упрощенцем».

 

9. Порядок признания доходов при УСН (авансы, кредиторская задолженность, валютные доходы, безвозмездное пользование, агентские договора).

 

10. Порядок признания расходов при УСН. Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при УСН.

 

11. Особенности признания отдельных видов расходов (основные средства, материалы, товары, реклама, командировки).

 

12. Правила заполнения Книги учета доходов и расходов.

 

13. Сдача деклараций за 2019 год. Минимальный налог.

 

14. Последние разъяснения контролирующих органов, актуальные для упрощенцев.

 

5 марта

Тема: День бухгалтерских решений. Заработная плата в учреждениях госсектора: дополнительные оплаты, «зарплатная» отчётность и другие волнующие бухгалтера вопросы.

с 10.00 до 17.00 В записи (в учебном центре КонсультантПлюс)

 

По окончании семинара сертификат о повышении квалификации на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Гейц Игорь Викторович

к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты. Учет. Налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета и отчетности (коммерческий + бюджетный), налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету.

 

Вопросы лектору принимаются до 4 марта 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ПОСОБИЯ

1.1. О сроках расчетов по оплате труда и прочим суммам в пользу работников. Новые положения о порядке замены работником банка для зачисления заработной платы. Меняются правила оформления платежных документов при перечислении выплат в пользу работников и иных физических лиц. Сроки выплаты среднего заработка за командировку, диспансеризацию и т.д. Запрет Минтруда России и Минфина России на уменьшение заработка за первую половину месяца на сумму НДФЛ – рассматриваем разные варианты. Удержания из заработной платы – классификация, порядок осуществления, размеры и ограничения (в том числе об утверждении Минтруда о невозможности удержания кредита из заработка работника). Алименты – актуальные вопросы.

 

1.2. Изменения в сфере оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Вопросы применения МРОТ (новое значение МРОТ; с 2019 г. многие дополнительные выплаты не могут входить в установленное значение МРОТ; расчет среднего заработка из величины не менее МРОТ). Конституционный Суд РФ о новых правилах исчисления оплаты за работу в выходные и праздничные дни. Новое в оплате труда в рамках суммированного учета рабочего времени. Требования нового стандарта ФСБУ «Выплаты персоналу». Положения бюджетной классификации 2020 года. Заработная плата в здравоохранении – от максимально возможной свободы до унификации.

 

1.3. Сроки и порядок расчетов по оплате пособий. Новая трактовка сроков оплаты пособий по уходу за ребенком. Требования законодательства о перечислении пособий по материнству на зарплатные карты системы «МИР», влекущие за собой новые правила оформления платежных документов. Отмена 50 руб. – порядок отмены (замены), вопросы налогообложения. Выплаты на первого (второго) ребенка – изменения правил исчисления совокупного дохода (оформления справок).

 

1.4. Новая методика исчисления среднего месячного заработка работников. Изменения правил выплаты выходного пособия и среднего заработка на период трудоустройства. Конституционный Суд РФ о среднем месячном заработке работника. Индексация среднего заработка (в том числе в связи с индексацией заработка с 01.10.2019 г.). Правила учета премий при расчете среднего заработка.

 

1.5. Пособия по социальному страхованию. Планируемые изменения правил оформления и выдачи листков нетрудоспособности. Новые размеры пособий. Практические ситуации расчета пособий.

 

2. ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Новые правила проведения проверок трудовой инспекции, расширение прав трудовых инспекторов.

Предстоящие изменения в части оплаты отпусков; сроки оплаты «внепланового» отпуска, продление срочного трудового договора, новый срок предупреждения об изменении существенных условий трудового договора, вводится обязанность сотрудницы предупредить о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком). Новые положения действующего законодательства – диспансеризация работающих лиц, особенности труда лиц предпенсионного возраста и др.

 

3. НАЛОГИ

3.1. НДФЛ. Изменения 2020 г. Новые сроки сдачи отчетности. Новые выплаты, не подлежащие обложению налогом. Корректировка перечня выплат, не подлежащих обложению налогом – возможные новые правила налоговых органов. Новые правила уплаты налога по обособленным подразделениям. С 2020 года НДФЛ может уплачиваться за счет средств организаций. Изменения правил обложения задолженности физических лиц (в т.ч. по невозвращенным при увольнении суммам отпускных). Материальная помощь студентов. Налоговый статус физ.лица – рекомендации и возможные изменения. О зачете и возврате налога. Новый состав документов для предоставления стандартных налоговых вычетов. Практические ситуации предоставления стандартных вычетов. Изменения правил предоставления социальных налоговых вычетов. О важности порядка оформления платежных документов («МС», «КВ» или конкретная дата уплаты налога).

 

3.2. Новый режим налогообложения физических лиц (т.н. «самозанятые») распространен в 2020 года на все регионы страны. Порядок расчетов, документального оформления отношений. Риски переквалификации отношений.

 

3.3. Страховые взносы. Новые значения предельной базы. Практические вопросы исчисления и уплаты страховых взносов. Гарантированный пенсионный план (ГПП) - удержания на накопительную часть пенсии работников с 2021 года. Правила формирования расчетной базы – мнение налоговых органов и судебная практика. Новые страховые взносы на случай ликвидации (банкротства) работодателя.

 

4. «ЗАРПЛАТНАЯ» ОТЧЕТНОСТЬ. Переход с 2020 года на «электронные» трудовые книжки – порядок и сроки перехода, необходимые мероприятия. Новая ежемесячная отчетность СЗВ-ТД. Новая форма Расчета по страховым взносам.

Новые контрольные соотношения 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, РСВ – с 2020 года. О необходимости корректировки показателей отчетности. Сложные вопросы заполнения 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, Расчета по взносам.

 

 

27 февраля

Тема: Первичная документация, что и как проверяют органы.

с 16.00 до 20.00 В режиме реального времени (в учебном центре КонсультантПлюс)

 

По окончании семинара сертификат участника на 4 академических часа

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Смирнова Татьяна Степановна

эксперт по налогообложению и налоговому контролю, кандидат юридических наук, начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, проводит налоговые проверки организаций — налогоплательщиков различных форм собственности.

 

Вопросы лектору принимаются до 3 февраля 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 3200 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. Новации 2020 г. по первичной документации.

• Требования к оформлению первичной документации в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами.
• Меры ответственности работников бухгалтерии и менеджеров компании за оформление документации с нарушениями установленных норм для первички.
• Как дисциплинировать работников компании, чтобы первичные учетные документы предоставлялись в бухгалтерию своевременно.

 

2. Что важно знать о наличных и безналичных расчетах в 2020 г.

• Как правильно оформить кассовые операции и не попасть под штрафные санкции. Что теперь позволено банкам.
• Одностороннее расторжение договора с клиентом на расчетно-кассовое обслуживание.
• Предоставление информации о клиентах по запросам налоговиков и правоохранительных органов.
• Приостановление операций по счетам, закрытие счетов.

 

3. Универсальный передаточный документ (УПД) и универсальный корректировочный документ (УКД).

Для чего и для кого нужен, как использовать на спецрежимах, сложности применения, плюсы и минусы УПД и УКД.

 

4. Электронный документооборот.

Поделимся опытом, какие сложности возникают у компаний при использовании электронных документов. Оценка налоговых последствий перехода на электронный документооборот. Электронные трудовые книжки.

 

5. Первичные документы по отдельным фактам хозяйственной жизни компании: кто и когда должен оформить транспортную накладную

• Можно ли расходы на перевозку груза подтвердить ТН по самостоятельно разработанной форме. ТОРГ-12, документы для учета ГСМ (талоны, топливные карты, путевые листы) — новые требования Минтранса. Надо ли указывать в путевом листе маршрут следования.
• Удобная первичка по учету основных средств и МПЗ, командировочным расходам. Условные единицы в первичном документе.
• Оправдание сделки: договор подряда, консультационные услуги, маркетинговые исследования, договор аренды и др.
• Идеальный акт об оказании услуг для контролирующих органов.
• Первичка по учету труда и зарплаты. Оформление первичных документов на вознаграждение за объем продаж, при возврате товара.
• Косвенное подтверждение расходов – какие документы можно принять к учету и не вызвать претензий контролирующих органов.

 

6. Хранение документации

• Сроки и организация хранения документов. Ответственность руководителя и бухгалтера за хранение документации.
• Восстановление утраченной первички – действия должностных лиц компании.
• Печать: когда должна стоять на документах и какая может быть, чтобы подтвердить расходы.
• Приказ о праве подписи. Передача права подписи на основании приказа и доверенности. Использование факсимильной подписи.
• Несвоевременное получение документов.
• Некомплектные документы.

 

7. Как работают с «первичкой» налоговые и правоохранительные органы.

И какие приемы по налоговой оптимизации могут повлечь уголовную ответственность.

 

8. Какие первичные документы могут быть истребованы у налогоплательщиков, и какие положены штрафы за непредставление документов.

• На что обращают внимание контролирующие органы при исследовании первичных документов.
• Как контролирующие органы выявляют поддельные первичные документы и формальный документооборот.
• Какие документы налогоплательщика могут подтверждать получение необоснованной налоговой выгоды по критериям Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53 (наличие основных средств, материальных ресурсов; необходимое количество персонала и т.д.) и ст.54.1 НК.
• Когда и какие первичные документы могут служить основанием для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц организации за неуплату налогов. Ответственность за налоговые преступления: за что отвечает руководитель, а за что главбух.

 

6 февраля

Тема: Юридический вебинар. Практические вопросы ведения переговоров с контрагентами и органами власти.

с 10.00 до 14.00 В записи (в учебном центре КонсультантПлюс)

 

По окончании семинара сертификат о повышении квалификации на 5 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Матвеев Александр Владимирович

экономист, юрист, аудитор, оценщик, психолог, профессиональный медиатор. Имеет высшее юридическое и экономическое образования. Долгое время работал в Федеральной службе судебных приставов. В настоящее время президент Некоммерческого партнерства «Общество защиты прав кредиторов и взыскателей». Бизнес-тренер и независимый консультант с опытом преподавания более 23 лет. Третейский судья. Советник юстиции 1 класса. Обладатель престижной ведомственной награды - медали «Анатолия Кони».

 

Вопросы лектору принимаются до 3 февраля 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. Подготовка к переговорам:

как ничего не упустить. Этапы и поэтапное планирование переговорного процесса. Позиционирование и функции юриста в переговорах в составе переговорной группы, при самостоятельном ведении переговоров. Особенности переговоров в зависимости от их цели (сделка, договор, формализация отношений). Определение предмета переговоров, постановка целей и задач, формулирование ожидаемого результата. Разработка переговорной стратегии. Подготовка базы аргументов и возможных контраргументов.

 

2. Нулевая стадия переговорного процесса.

Инициирование переговоров, установление «правил игры»; достижения консенсуса (по формату и регламенту общения; по способам разрешения разногласий). Оферта и контроферта (обмен встречными предложениями). Фиксирование переговорных событий (правовые последствия).

 

3. Коммуникативное пространство переговоров: техники понимания оппонента

Какая информация об оппоненте имеет значение для переговоров, как ее найти и как использовать, как вычислить мотиваторы оппонента. Как продвигать свои условия: техника «четырехпозиционного качества коммуникации» в переговорах. Как сделать свою речь убедительной (приемы речевого «разогрева», использование слов-раздражителей и слов-смягчителей).

 

4. Управление ходом переговоров в своих интересах.

Инструменты воздействия на оппонента (просьба, предложение, угроза, диктат, ультиматум): параметры ситуационного выбора. Тактические приемы, используемые в ходе переговоров (из арсенала эксперта). Программирование желаемой последовательности действий другой стороны на каждом этапе переговоров.

 

5. Переговоры о заключении, исполнении и расторжении договора:

порядок ведения. Соглашение сторон как результат преддоговорных переговоров. Ответственность за недобросовестные действия при ведении переговоров. Переговоры при возникновении конфликтной ситуации между сторонами договора, в связи с взысканием задолженности.

 

6. Особенности выступления в суде:

практические рекомендации и разбор ситуаций из практики участников.

 

7. Особенности ведения переговоров с представителями органов власти:

типология госслужащего, бюрократический язык: как на него "перейти" и как "выйти".

 

 

24 января

Тема: Авторский семинар. Годовой отчёт-2019: сдаём в срок и без ошибок

с 10.00 до 17.00 В записи (в учебном центре КонсультантПлюс)

 

По окончании семинара сертификат о повышении квалификации на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лектор:
Крутякова Татьяна Леонидовна

эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, Заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп», Аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Автор книг-бестселлеров: «НДС: практика исчисления и уплаты», «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «Учетная политика», «Годовой отчёт» и ряда других книг.

 

Вопросы лектору принимаются до 23 января 2020 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. Бухгалтерский учет и отчетность

• новые правила сдачи отчетности за 2019 год;
• ключевые моменты составления отчетности (инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, создание и проверка оценочных обязательств, проверка оценочных значений и др.)
• исправления выявленных ошибок, представление исправленной бухгалтерской отчетности
• изменения на 2020 год

 

2. Практика применения ст.54.1 НК РФ в рамках выездных и камеральных проверок

• подтверждение деловой цели сделок
• подтверждение исполнения сделки контрагентом
• проверка добросовестности контрагента
• примеры из судебной практики

 

3. Налог на прибыль

• типичные ошибки при формировании налоговой базы (доходы по длительным договорам, момент признания выручки, нормируемые расходы, проценты по займам и кредитам и др.)
• убытки, которые учитываются в особом порядке
• учет расходов и убытков прошлых лет
• изменения на 2020 год

 

4. НДС

• изменения 2019 года (новые правила применения вычетов и раздельного учета НДС, оформление возврата товаров, применение ставки НДС в переходный период 2018 – 2019 гг.)
• списание имущества с баланса – налоговые последствия зависят от первички
• авансы полученные и выданные, порядок исчисления НДС и применения вычетов
• вычеты по приобретенным ОС, по командировочным расходам, по кассовым чекам
• приобретение электронных услуг у иностранных контрагентов
• изменения на 2020 год

 

5. Налог на имущество

• неотделимые улучшения арендованного имущества
• разграничение понятий движимое/недвижимое имущества, позиция ВС РФ и ФНС
• изменения на 2020 год

 

6. Ответы на вопросы по теме семинара

 

 

14 января

Тема: Заработная плата в коммерческих организациях в 2020 году.

с 10.00 до 17.00 В записи (в учебном центре КонсультантПлюс)

 

По окончании семинара сертификат участника на 8 академических часов

Тел.: 8(4162) 23-46-14 – Оксана Викторовна – куратор онлайн-семинаров.

 

Лекторы:
Гейц Игорь Викторович

к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты. Учет. Налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета и отчетности (коммерческий + бюджетный), налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету.

 

Вопросы лектору принимаются до 23 декабря 2019 года (до 12.00 по местному времени) – по телефону 8(4162)23-46-14 или по электронной почте gontar@house.tsl.ru

 

 

Cтоимость участия: 4000 р.

Для пользователей системы КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга» - 10% скидка.

 


Программа семинара:

 

1. Оплата труда и трудовое законодательство. Предстоящие изменения в части оплаты отпусков; сроки оплаты «внепланового» отпуска. Новые положения о порядке замены работником банка для зачисления заработной платы. Изменения правил выплаты выходного пособия и среднего заработка на период трудоустройства. Запрет Минтруда России и Минфина России на уменьшение заработка за первую половину месяца на сумму НДФЛ – рассматриваем разные варианты. С 2020 года ожидается замена выплаты 50 руб. за время отпуска по уходу за ребенком на новую выплату гражданам, имеющим детей. Вопросы применения МРОТ (новое значение МРОТ с 2020 года; с апреля 2019 года некоторые дополнительные выплаты не могут входить в установленное значение МРОТ; расчет среднего заработка из величины не менее МРОТ). Удержания из заработной платы – классификация, порядок осуществления, размеры и ограничения (утверждение Минтруда о невозможности удержания кредита из заработка работника). Материалы ресурса «Онлайнинспекция.рф». Новые положения действующего законодательства: диспансеризация работающих лиц, особенности труда лиц предпенсионного возраста. Конституционный Суд РФ о новых правилах исчисления оплаты за работу в выходные и праздничные дни. Новая категория физических лиц – получателей доходов по гражданско-правовым договорам («самозанятые граждане») – с 2020 года изменения коснутся всей страны. Риски переквалификации отношений. Изменения перечня выплат, с которых производится удержание алиментов. Предстоящие изменения трудового законодательства (продление срочного трудового договора, новый срок предупреждения об изменении существенных условий трудового договора, вводится обязанность сотрудницы предупредить о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком).

 

2. «Зарплатная» отчетность. Планируемые изменения с 2020 года в части электронных трудовых книжек и, как следствие, новая ежемесячная (ежедневная) персонифицированная отчетность. Изменения правил представления 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, Расчета по взносам с 2020 года. Проект новой формы РСВ с 2020 года. Новые контрольные соотношения формы 6-НДФЛ в 2019 году. Сверка налоговых и пенсионных структур по показателям представленной отчетности. О необходимости корректировки показателей 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, Расчета по взносам. Примеры отражения операций в отчетных формах.

 

3. НДФЛ. Изменения 2019-2020 годов. О возможности избежать штрафа в случае несвоевременной уплаты НДФЛ, а также при авансовой уплате налога. Новые выплаты, не подлежащие обложению налогом. Изменения правил предоставления социальных налоговых вычетов. О важности порядка оформления платежных документов («МС», «КВ» или конкретная дата уплаты налога). Налоговый статус физического лица: рекомендации и возможные изменения. О зачете и возврате налога. Новый состав документов для предоставления стандартных налоговых вычетов. Практические ситуации предоставления стандартных вычетов.

 

4. Страховые взносы. Практические вопросы исчисления и уплаты страховых взносов. Пенсионная реформа. О возможности новых удержаний на накопительную часть пенсии отдельных категорий работников. Правила формирования расчетной базы – мнение налоговых органов и судебная практика.

 

5. Пособия по социальному страхованию. Требования законодательства о перечислении пособий по материнству на зарплатные карты системы «МИР», влекущие за собой новые правила оформления платежных документов. Планируемые изменения правил оформления и выдачи листков нетрудоспособности. «Электронные» больничные. До конца 2021 года планируется переход всех регионов страны на выплату пособий по социальному страхованию через территориальные отделения ФСС России. Новые размеры пособий. Практические ситуации расчета пособий. Выплаты на первого (второго) ребенка – изменения правил исчисления совокупного дохода (оформления справок).

 

6. Особенности исчисления средней заработной платы. Какие выплаты учитываются и как. Перерасчеты по отпускным: порядок отражения в учете и отчетности.

 

 

 

 

 
http://u-soft.ru

Создание сайта

Связаться с нами:
Телефон: (4162) 22-22-05; Горячая линия: (4162) 22-22-07; Написать письмо

 

Наши партнеры: продажа системы КонсультантПлюс в Москве

РИЦ Консультант Плюс Благовещенск Амурская область